|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12/0051 |
14.6.2012 |
Internet 06/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0052 |
14.6.2012 |
Strava - porota KS Hviezdoslavov Kubín |
Penzión a Reštaurácia U Jeleňa |
33071241 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0053 |
14.6.2012 |
Strava + ubytovanie DÚHA |
Penzión a Reštaurácia U Jeleňa |
33071241 |
414,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0054 |
14.6.2012 |
Fotodokumentácia DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0055 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
25,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0056 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
37,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0057 |
14.6.2012 |
Predplatné Javisko, NO 2012 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
18,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0058 |
14.6.2012 |
Tonery + papier Xerox |
Comcas |
36494721 |
98,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0059 |
14.6.2012 |
Ceny DÚHA - Slovanská vzájomnosť |
Anna Hutníková |
40717534 |
50,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0060 |
15.6.2012 |
Predplatné PORADCA 2013 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
48,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0061 |
6.9.2012 |
Stravné lístky + manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0062 |
6.9.2012 |
Servis SMV Peugeot Partner SL 150 AL |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
230,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0063 |
6.9.2012 |
Ceny - AMFO 2012 |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
104,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0064 |
6.9.2012 |
Vucnet 06/2012 |
T-com |
35763469 |
110,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0065 |
6.9.2012 |
Telefón 05/2012 |
T-com |
35763469 |
25,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0066 |
6.9.2012 |
Internet 07/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
|
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0067 |
6.9.2012 |
Mobil riaditeľ 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0068 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0069 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - Jakubany - Na švatoho jana |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
41,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0070 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
62,28 EUR |