|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12/0031 |
14.6.2012 |
Vývoz odpadu |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0032 |
14.6.2012 |
Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0033 |
14.6.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
54,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0034 |
14.6.2012 |
VUCNET 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0035 |
14.6.2012 |
Telefón 03/2012 |
T-com |
35763469 |
23,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0036 |
14.6.2012 |
Internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0037 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0038 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
19,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0039 |
14.6.2012 |
Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
94,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0040 |
14.6.2012 |
Servisné práce - ekonómka - KB |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
37,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0041 |
14.6.2012 |
Fotoreprodukcia - DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0042 |
14.6.2012 |
Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť) |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
159,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0043 |
14.6.2012 |
Letné pneumatiky Matador 175/70/R14 + prezutie SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
216,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0044 |
14.6.2012 |
Zborník DÚHA 2012 |
Pavlovský Ján |
43531041 |
244,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0045 |
14.6.2012 |
Preprava - krajská súťaž Raslavice |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
152,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0046 |
14.6.2012 |
VUCnet 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0047 |
14.6.2012 |
Telefón 04/2012 |
T-com |
35763469 |
22,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0048 |
14.6.2012 |
Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť + MŠ SR) |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
39,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0049 |
14.6.2012 |
Tlač DÚHA + materiál výstava DÚHA |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
69,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0050 |
14.6.2012 |
Farebná tlač - KS Hviezdoslavov Kubín |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
49,96 EUR |