|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12/0020 |
2.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie |
Netix Solution, s r.o. |
43783627 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0021 |
2.4.2012 |
Poetická Ľubovňa - tlač |
TEMPO - Ján Pavlovský |
33069689 |
318,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0022 |
2.4.2012 |
VUCnet 03/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0023 |
2.4.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0024 |
2.4.2012 |
Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
142,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0025 |
2.4.2012 |
PZS 02/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0026 |
2.4.2012 |
Ceny - okresná súťaž HK |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
53,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0027 |
2.4.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
26,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0028 |
2.4.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0029 |
2.4.2012 |
Internet 04/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0030 |
2.4.2012 |
Stravné lístky a manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0031 |
14.6.2012 |
Vývoz odpadu |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0032 |
14.6.2012 |
Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0033 |
14.6.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
54,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0034 |
14.6.2012 |
VUCNET 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0035 |
14.6.2012 |
Telefón 03/2012 |
T-com |
35763469 |
23,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0036 |
14.6.2012 |
Internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0037 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0038 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
19,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0039 |
14.6.2012 |
Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
94,50 EUR |