Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 17/2013 31.5.2013 preprava - krajská súťaž Raslavice Ján Konkoľ - JK 40717887  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18/2013 31.5.2013 farebná tlač - Chmelnica 2013 Peter Vranovský - VRAP 33079030  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 19/2013 31.5.2013 AMFO 2013 - farebná tlač Peter Vranovský - VRAP 33079030   
Detail Objednávka vyšlá 20/2013 31.5.2013 vystúpenie súboru Zemplín - festival Kamienka Zemplínske osvetové stredisko 31297722  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21/2013 31.5.2013 AMFO 2013 - porota, fotodokumentácia Jozef Česla 43227309  210,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22/2013 31.5.2013 AMFO 2013 - ceny dragAnna, reklamná agentúra 44189885  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0026 31.5.2013 tlač katalógu fotografií Photography workshops Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  792,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0027 31.5.2013 vývoz odpadu 1.Q.2013 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0028 31.5.2013 telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  25,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0029 31.5.2013 vucnet 01/2013 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0030 31.5.2013 farebná tlač - kultúrne aktivity Peter Vranovský - VRAP 33079030  64,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0031 31.5.2013 internet 05/2013 GTS Slovakia, a.s. 35795662  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0032 31.5.2013 MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0033 31.5.2013 mobil - riaditeľ ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0034 31.5.2013 mobil - zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0035 31.5.2013 servisné práce SPIN 2.Q Asseco Solutions, a.s. 00602311  387,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0036 31.5.2013 KS HK - obložené bagety Jozef Gergely MINI-MAX 37164180  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0037 31.5.2013 stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  923,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0038 31.5.2013 KS HK - toner, far. papier Comcas, s.r.o. 36494721  80,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0039 31.5.2013 DÚHA - ceny dragAnna, reklamná agentúra 44189885  214,50 EUR 
Nastavenia cookies