| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0054 |
14.6.2012 |
Fotodokumentácia DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0073 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia AMFO 2012 |
Michal Petriľák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2012 |
23.11.2012 |
AMFO 2012 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42/2012 |
23.11.2012 |
farebné xerox papiere - Naša VL |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2013 |
31.5.2013 |
farebná tlač - Chmelnica 2013 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282013 |
2.9.2013 |
xerox papier, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
12.5.2014 |
Zmluva o dielo - maľba kancelárií ĽOS |
Juraj Filičko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182014 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0048 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
092014 |
2.6.2014 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2014 |
30.9.2014 |
toner - Canon FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0092 |
30.9.2014 |
toner - CANON FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0125 |
3.11.2014 |
preprava - Obec Plavnica - folklórny program |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0126 |
3.11.2014 |
preprava - Mesiac úcty k starším - SL |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec Plavnica |
Natália Kučová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
05/2015 |
30.4.2015 |
tonery FX 10 - 2 ks |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
10.8.2015 |
vystúpenie - Kultúrny štvrtok Stará Ľubovňa 13.8.2015 |
FSSk VORODAJ |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2016 |
13.5.2016 |
Seminár pre vedúcich speváckych skupín |
Ing. Ladislav Bačiský |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2016 |
29.4.2016 |
fotodokumentácia DÚHA |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0045 |
31.5.2016 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |