| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0102 |
31.10.2013 |
farebná tlač Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0110 |
31.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
125,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0088 |
13.9.2013 |
KS HK - prenájom KD |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342013 |
30.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452013 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0124 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2018 |
3.8.2018 |
Lackovský košík - spracovanie scenára, réžia a konferans |
Ing. Marek Gallík |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2022 |
20.7.2022 |
AMFO 2022 krajská súťaž - tanečné vystúpenie na vernisáži výstavy dňa 10.6.2022 Vyšné... |
Danchyn-Brezhynska Viktoriya |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025 |
11.3.2025 |
Odborné hodnotenie fotografií a predseda poroty v rámci podujatia AMFO 2025, dňa 7.3.2025,... |
Mgr. art. Eva Benková |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0003 |
16.1.2012 |
VUCNET 01/2012 |
T-com |
6734180348 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0012 |
24.2.2012 |
Vucnet 02/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0022 |
2.4.2012 |
VUCnet 03/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0034 |
14.6.2012 |
VUCNET 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0046 |
14.6.2012 |
VUCnet 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0091 |
25.9.2012 |
Vucnet 08/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0100 |
18.10.2012 |
Vucnet 09/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0122 |
30.11.2012 |
vucnet 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0138 |
10.12.2012 |
vucnet 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |