| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0005 |
28.2.2013 |
W - mzdy do 20 prac. |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0006 |
3.2.2014 |
W mzdy do 20 pracovníkov |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0004 |
4.2.2015 |
W-mzdy - rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0005 |
29.1.2016 |
W mzdy - 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0019 |
29.2.2012 |
Toner xerox P8ex + kancelárske potreby |
Comcas |
36494721 |
88,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0019 |
29.2.2012 |
Toner xerox P8ex + kancelárske potreby |
Comcas |
36494721 |
88,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0097 |
25.9.2012 |
Materiál - ozvučovacia technika |
Ivan Strenk - ELEKTRONIKA KUSTEX |
37683586 |
89,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0081 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0082 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia KS HK |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2012 |
23.11.2012 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/2012 |
23.11.2012 |
materiál - ozvučovacia technika |
Ivan Strenk-ELEKTRONIKA KUSTEX |
37683586 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44/2012 |
23.11.2012 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0041 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362013 |
30.10.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462013 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0125 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0134 |
27.12.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2014 |
17.10.2014 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
90,00 EUR |