Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 14/0054 2.6.2014 KS HK - propagácia Comcas, s.r.o. 36494721  50,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0059 14.6.2012 Ceny DÚHA - Slovanská vzájomnosť Anna Hutníková 40717534  50,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0158 21.1.2013 kancelárske potreby Comcas, s.r.o. 36494721  50,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0151 29.12.2015 vešiaková stena - riaditeľ FINE INTERIER s.r.o. 44937083  51,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0083 6.9.2012 Propagačný materiál KS HK Comcas 36494721  51,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 09/2012 23.11.2012 toner HP, xerox papier farebný Comcas, s.r.o. 36494721  51,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0047 14.6.2013 farebná tlač Chmelnica 2013 Peter Vranovský - VRAP 33079030  51,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0051 30.6.2015 AMFO 2015 - obložené chlebíky Dušan Vyšovský 34309438  51,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0007 28.2.2013 servis PC - V.Filičková Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0026 2.4.2012 Ceny - okresná súťaž HK Kaleta Stanislav 40322289  53,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0144 30.11.2015 tonery - 4 ks Comert s.r.o. 17318793  53,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0013 28.2.2015 farebná tlač - výstava Plšík Ing. Peter Kollár - IP COMP 37683420  53,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0018 24.2.2012 Farebná tlač - výstava architektúry Pavlovský Ján 43531041  54,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0033 14.6.2012 Farebná tlač - kultúrne aktivity Peter Vranovský - VRAP 33079030  54,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0123 30.10.2015 preprava - remeslá Hniezdne Ján Konkoľ - JK 40717887  54,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 04/2012 23.11.2012 farebná tlač - Vernisáž výstavy architektúry a dizajnu Ján Pavlovský 43531041  55,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 19/2012 23.11.2012 ceny - DÚHA 2012 Anna Hutníková 40717534  55,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - výzdoba amfiteatra Alojz Gallik   55,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32/2014 30.9.2014 ART SHOW 21 - zhotovenie DVD Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0105 30.9.2014 ART SHOW 21 - zhotovenie DVD Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  56,00 EUR 
Nastavenia cookies