Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15/0161 29.12.2015 stravné lístky 140x3,50€ Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2016 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0011 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2016 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0019 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 05/2016 30.3.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0025 30.3.2016 stravné lístky 140ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 08/2016 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0039 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2016 31.5.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2016 31.5.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0059 30.6.2015 ART SHOW - maliarské plátna Zgabur Štefan 34820710  498,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2013 31.5.2013 Notebook ACER Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0040 31.5.2013 notebook ACER Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0085 24.8.2013 koncert Kandráčovci - Čirč Kandráčovci 42104751  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0084 28.8.2015 Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie súboru FS HORNÁD 42406609  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22/2015 31.8.2015 ART SHOW 21 - ubytovanie Ing. Milan Štupák IVS 10769676  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0090 31.8.2015 ART SHOW 21 - ubytovanie Ing. Milan Štupák IVS 10769676  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 36/2015 30.9.2015 zhotovenie videozáznamu a fotografií - Jarabina 2015 Michal Petrilák 10771409  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0108 30.9.2015 videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 Michal Petrilák 10771409  500,00 EUR 
Nastavenia cookies